Bibliography Detail

Audit internal berbasis risiko | Perpustakaan Pusat

# #
Image of Audit internal berbasis risiko

Text

Audit internal berbasis risiko


OCEG (Open Compliance & Ethics Group) mengklaim sebagai penemu istilah GRC, singkatan dari Governance, Risk Management, and Compliance. Ada juga yang mengaitkan GRC dengan definisi IIA (Institute of Internal Auditors) tentang tujuan audit internal, yakni memberikan asurans dengan menilai proses-proses organisasi yang berkaitan dengan Governance, Risk Management, dan (internal) Control. Di sini C bermakna Control. [IIA sendiri tidak menggunakan singkatan GRC secara resmi.]

Baik C sebagai Compliance maupun Control, benang merah GRC adalah risiko. Itulah alasan pemilihan judul buku ini, Audit Internal Berbasis Risiko.

Acuan utama buku ini adalah berbagai terbitan IIA dan Internal Audit Foundation-nya, seperti Common Body of Knowlege, IPPF (International Professional Practices Framework), dan Three Lines of Defense. Pembahasan dalam bab terakhir, Internal Audit Maturity, disadur dari Sawyer’s Internal Auditing (edisi ke 7, tahun 2019), dengan contoh dari IIA Australia.

Kasus-kasus Indonesia, dari sektor publik, BUMN, dan perusahaan- perusahaan Tbk., disajikan untuk menjelaskan gagasan-gagasan GRC dan sebagai bahan diskusi kelas.

Daftar Isi

Bab 1 Audit Internal
Bab 2 Audit Internal Berbasis Risiko
Bab 3 Wadah Pengetahuan Audit Internal
Bab 4 Kerangka Acuan Praktisi Profesional
Bab 5 Tata Kelola
Bab 6 Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management)
Bab 7 Proses Bisnis dan Risiko Bisnis
Bab 8 Pengendalian Internal
Bab 9 Risiko Teknologi Informasi dan Pengendaliannya
Bab 10 Risiko Fraud
Bab 11 Mengelola Fungsi Audit Internal
Bab 12 Bukti Audit dan Kertas Kerja Audit
Bab 13 Data Analytics/Analitika Data
Bab 14 Proses Penugasan Audit Internal
Bab 15 Merencanakan Penugasan Asurans
Bab 16 Komunikasi dalam Penugasan Asurans dan Pelaksanaan Prosedur Tindak Lanjut
Bab 17 Konsulting oleh Audit Internal
Bab 18 Investigasi Fraud
Bab 19 Audit Internal Sektor Publik
Bab 20 Maturitas Audit Internal


Ketersediaan
blu210650657.458 TUA a C.1Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
blu210651657.458 TUA a C.2Perpustakaan Pusat UIN WalisongoTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
657.458 TUA a
Penerbit
Jakarta : Salemba Empat.,
Deskripsi Fisik
xxxii, 524 p. : ill. ; 24 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789790618954
Klasifikasi
657.458
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar